2020-10-27 作者: 胡萍 点击:
收入 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 105,569,300.00 | 150,775,480.26 | 150,775,480.26 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
四、事业收入 | 4 | 78,000,000.00 | 83,741,707.78 | 83,741,707.78 | ||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 83,167.95 | 83,167.95 | ||||||||
8 | ||||||||||||
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本年收入合计 | 26 | 183,569,300.00 | 234,600,355.99 | 234,600,355.99 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 8,675,743.96 | ||||||||
29 | ||||||||||||
总计 | 30 | 183,569,300.00 | 234,600,355.99 | 243,276,099.95 | ||||||||
支出 | ||||||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||
栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||
一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 98,134,700.00 | 102,444,784.20 | 102,444,784.20 | |||
二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 85,700,600.00 | 86,965,168.96 | 86,965,168.96 | |||
三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 12,434,100.00 | 15,479,615.24 | 15,479,615.24 | |||
四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 85,434,600.00 | 128,424,306.12 | 128,424,306.12 | |||
五、教育支出 | 35 | 183,569,300.00 | 230,869,090.32 | 230,869,090.32 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||
十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 230,869,090.32 | |||
十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 102,294,792.76 | |||
十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 56,919,804.99 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 26,207,820.71 | |||
十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 912,377.00 | |||
十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 44,534,294.86 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | |||||||
二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | |||||||
二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||
55 | 80 | |||||||||||
本年支出合计 | 81 | 183,569,300.00 | 230,869,090.32 | 230,869,090.32 | ||||||||
结余分配 | 82 | — | — | 3,060.10 | ||||||||
年末结转和结余 | 83 | 0.00 | 3,731,265.67 | 12,403,949.53 | ||||||||
84 | ||||||||||||
总计 | 85 | 183,569,300.00 | 234,600,355.99 | 243,276,099.95 | ||||||||